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同洲電子被出具監管管意見函 要求對涉嫌違法違規行為進行自查

日期: 2020年3月16日 上午11:39

  中國網財經3月16日訊 深圳證監局近日發布了關于對深圳市同洲電子股份有限公司(以下簡稱“同洲電子” 證券代碼:002052)的監管意見函。

  監管意見函中對同洲電子提出三點監管要求:

  一、同洲電子全體董事、監事和高級管理人員應切實加強新《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理准則》等證券法律法規的學習,從維護上市公司全體股東特別是中小股東利益出發,強化規範運作意識,依法依規勤勉履職。

  二、同洲電子董事會應切實承擔起公司治理責任,對涉嫌違反證券法律法規行為進行自查,並采取有效措施積極進行整改。全體董事、監事、高級管理人員應嚴格履行信息披露義務,確保上市公司披露信息特別是財務報告信息的真實、准確、完整。

  三、同洲電子應積極推動、全面配合審計機構開展2019年年報審計工作。董事會審計委員會應加強與審計機構的溝通,協調2019年年報編制及披露工作。若出現重大問題,應及時向深圳證監局報告。

  深圳證監局表示,將持續關注相關事項,依法履行監管職責。

  以下為原文:

  深圳證監局關于深圳市同洲電子股份有限公司的監管意見函

  深圳市同洲電子股份有限公司:

  2019年10月25日,我局對你公司涉嫌違法違規宣布立案調查。結合你公司近期情況,我局進一步提出以下監管要求:

  一、你公司全體董事、監事和高級管理人員應切實加強新《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理准則》等證券法律法規的學習,從維護上市公司全體股東特別是中小股東利益出發,強化規範運作意識,依法依規勤勉履職。

  二、你公司董事會應切實承擔起公司治理責任,對涉嫌違反證券法律法規行為進行自查,並采取有效措施積極進行整改。全體董事、監事、高級管理人員應嚴格履行信息披露義務,確保上市公司披露信息特別是財務報告信息的真實、准確、完整。

  三、你公司應積極推動、全面配合審計機構開展2019年年報審計工作。董事會審計委員會應加強與審計機構的溝通,協調2019年年報編制及披露工作。若出現重大問題,你公司應及時向我局報告。

  我局將持續關注相關事項,依法履行監管職責。

    深圳證監局

  2020年3月12日

(責任編輯:張倩蓉)

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